袁扣華主持召開內(nèi)部審計整改溝通協(xié)調(diào)會

會上,集團審計辦匯報了此次內(nèi)部審計整改推進工作的大致計劃安排,涉及問題整改的公司與部門針對整改情況進行了簡要匯報。

袁扣華強調(diào),各公司、部門務必將問題清單上的各項問題定期逐個梳理,對于已完成整改問題,維持成果,形成長效整改機制,避免問題的再次發(fā)生;對于未完成整改問題,制定整改計劃,按照各項計劃時間節(jié)點落實整改措施,通過此次內(nèi)審問題整改工作,進一步提升集團經(jīng)營風險防范能力和經(jīng)營管理水平!